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集團(tuán)動(dòng)態(tài)

集團(tuán)2022年度績效審計(jì)工作完美收官

時(shí)間:2023-08-09瀏覽: 次作者:胡燕琴來源:審計(jì)部

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為進(jìn)一步規(guī)范與完善集團(tuán)及下屬各子(控)公司財(cái)務(wù)管理制度,評(píng)估各經(jīng)營板塊的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性及資金使用效益性,保障集團(tuán)高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,2023年4月,集團(tuán)審計(jì)部根據(jù)交投集團(tuán)年度工作計(jì)劃安排,組成審計(jì)工作小組,開對(duì)集團(tuán)及下屬各子()公司2022年度績效完成及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。日前,集團(tuán)2022年績效審計(jì)工作完美收官。

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績效審計(jì)過程中,審計(jì)人員通過查賬、核對(duì)、比較、分析等方法開展審計(jì)工作,對(duì)有疑問的地方與被審計(jì)單位充分溝通,得到了各被審計(jì)單位的大力支持與配合;審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評(píng)價(jià),形成審計(jì)報(bào)告,提出切實(shí)、可行的審計(jì)整改建議;對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的收支進(jìn)行必要的審計(jì)調(diào)整,審定各被審計(jì)單位的營收情況,并對(duì)各板塊經(jīng)營績效進(jìn)行打分,為后續(xù)集團(tuán)及各板塊公司的績效發(fā)放提供依據(jù)。

后續(xù),集團(tuán)審計(jì)部將持續(xù)對(duì)各被審計(jì)單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位及時(shí)就審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改,為集團(tuán)各經(jīng)營單位安全、規(guī)范、高效運(yùn)營保駕護(hù)航。