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集團動態(tài)

集團審計部組織開展內(nèi)部審計準則與內(nèi)審工作制度學(xué)習(xí)交流會

時間:2023-03-29瀏覽: 次作者:胡燕琴來源:審計部

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為進一步規(guī)范審計工作流程,提高審計工作的質(zhì)量與效率,為即將開展的績效審計工作做準備,集團審計部組織開展內(nèi)部審計準則與內(nèi)部審計工作制度學(xué)習(xí)交流會。

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會議指出,作為保障企業(yè)健康運行的一個“免疫系統(tǒng)”,審計人員應(yīng)該認識到審計整改的重要性,思想上高度重視,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型問題,督促被審計單位進行及時整改。

會議要求,針對集團內(nèi)部審計工作面臨復(fù)雜度高、任務(wù)重以及審計人員不足等問題,要根據(jù)項目需要,合理配備審計人員;要善于從中心和大局出發(fā),突出審計工作重點;要注重實效,強化審計問題整改。

參與本次交流學(xué)習(xí)會的全體財務(wù)審計人員一致認為,要將把控風(fēng)險、服務(wù)全局、提質(zhì)增效作為審計工作的出發(fā)點和落腳點,推動集團內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化、流程化。