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喜報!集團榮獲“2021-2022年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)集體”

時間:2022-12-20瀏覽: 次作者:王裔嘉來源:審計部

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近日,由鹽城市審計局召開的全市內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨總結(jié)表彰會議已落下帷幕,鹽城市交通投資建設(shè)控股集團有限公司獲得“2021-2022年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)集體”榮譽稱號。

 

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此次表彰,是對交投集團內(nèi)部審計工作的充分肯定。集團成立以來,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團的內(nèi)部審計管理制度,根據(jù)集團工作的總體要求和審計計劃,全面開展審計工作,切實履行職責(zé)較好地完成審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項審計任務(wù)。在此基礎(chǔ)上,審計部不斷優(yōu)化審計流程與方法,采用多種方式促進(jìn)人員業(yè)務(wù)水平提升,進(jìn)而提高工作效率,獲得上級主管部門的充分肯定和下屬單位的廣泛認(rèn)可。

為確保審計工作順利、高效開展,審計部重點做了以下工作:

一、加強集中統(tǒng)一管控,完善內(nèi)部審計體制機制。審計部努力促進(jìn)集團內(nèi)控管理制度的健全與完善,在原有的六部審計制度的基礎(chǔ)上增加制定了《審計報告編制管理辦法》、《工程竣工結(jié)算資料檔案管理辦法》等多項內(nèi)審制度試行辦法,使集團審計工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、流程化。

二、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌審計資源,扎實推進(jìn)審計項目實施。2022年,審計部計劃并實施36個審計項目,其中財務(wù)類審計28項,工程類審計8項。工程審計方面,完成合同審核項149個,報送總金額42.54億元,核減金額共計3.85億元,核減率9%;累計完成項目進(jìn)度款審核191筆,報送總金額49.7億元,核減金額共計7.86億元,核減率15.8%。通過審計支持保障,鹽豐、鹽阜快速通道、高架四期、濱淮高速、濱海港鐵路支線、常鹽工業(yè)園及國省干道服務(wù)區(qū)等重點項目順利實施。

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 財務(wù)審計方面,開展經(jīng)營績效、財務(wù)收支和離任審計,客觀評價經(jīng)營業(yè)績,規(guī)范財務(wù)管理運行。2022年審計部在相關(guān)部門的配合下對集團24家企業(yè)進(jìn)行了全面審計,重點對財務(wù)收支合規(guī)性、經(jīng)營績效準(zhǔn)確性、三公經(jīng)費合法性等進(jìn)行了檢查,共發(fā)現(xiàn)各類需調(diào)整事項和問題合計155條,涉及金額6.77億元。對審計發(fā)現(xiàn)的一些苗頭性、普遍性問題和現(xiàn)象,審計人員及時與被審計單位進(jìn)行交流,深入剖析問題產(chǎn)生的原因,將發(fā)現(xiàn)問題和促進(jìn)問題解決作為出發(fā)點和落腳點,充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”的作用。

三、狠抓審計問題整改,筑牢內(nèi)部管理防線。審計部堅持以問題為導(dǎo)向,狠抓問題整改。對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,審計部積極提出切實可行的審計建議和對策;針對整改事項,嚴(yán)格落實被審計單位的整改計劃和措施,及時召開審計結(jié)果通報會;就內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題與被審計單位充分交換意見,分門別類排出問題清單、整改清單,制定措施、逐條銷號,確保在期限內(nèi)整改到位,促使被審計單位各方面制度更加健全和完善。

四、統(tǒng)籌內(nèi)部資源,推動成果轉(zhuǎn)化。審計部積極整合內(nèi)部監(jiān)督資源,統(tǒng)籌集團審計部、集團督查室、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事等內(nèi)部監(jiān)督力量,以增加監(jiān)督合力為目標(biāo),充分釋放審計監(jiān)督“1+N”的疊加效應(yīng)。將內(nèi)部審計結(jié)果以及整改情況作為集團考核、任免、獎懲員工和相關(guān)決策的重要依據(jù),發(fā)揮審計監(jiān)督的威力。

在團隊建設(shè)方面,審計部持續(xù)發(fā)力。審計部要求全體職員對照審計崗位,自查廉政風(fēng)險點,常懷律己之心,把“打鐵還需自身硬”視為生命線。同時,多措并舉,切實提高員工業(yè)務(wù)水平。審計部多次組織人員參加職業(yè)技能培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)理論知識,及時跟進(jìn)最新政策、審計方法的學(xué)習(xí);積極響應(yīng)集團人才培養(yǎng)計劃,通過“師帶徒、結(jié)對子”,進(jìn)行審計理論知識、技術(shù)實務(wù)的老帶青,更好地幫助青年審計員工在崗位上學(xué)習(xí)成長;定期開展部門經(jīng)驗交流會,鼓勵大家分享工作中的經(jīng)驗、存在的不足、遇到的困惑及工作中的創(chuàng)新,不斷提高工作能力。 

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此外,審計部還積極舉辦全市國有企業(yè)內(nèi)部審計交流活動,并注重與兄弟單位的交流與合作。2021年,集團審計部在市審計局指導(dǎo)下,成功舉辦全市國有企業(yè)內(nèi)部審計觀摩會。

 

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近兩年,審計部先后與市城投集團、銀寶集團、世紀(jì)新城集團等多家兄弟單位就內(nèi)部審計工作進(jìn)行交流,對內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,遇到的難點以及解決方法進(jìn)行溝通,積極借鑒兄弟單位內(nèi)審工作中的經(jīng)驗與成果。 

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未來,集團審計部會進(jìn)一步提高工作水平,優(yōu)化內(nèi)審流程與方法。審計部全體職工將肩負(fù)起新時代賦予國企內(nèi)審工作的重要使命,切實履行職責(zé),更好地助力國有企業(yè)內(nèi)審工作有序發(fā)展。